Возврат НДС для физических лиц через Госуслуги: как заполнить декларацию в налоговую на возврат, как оформить

Сперва стоит обратить внимание на то, что же такое подоходный налог. Это вид пошлины, которая уплачивается в виде 13% от дохода.

Итак, Налоговый Кодекс РФ позволяет вернуть ранее уплаченную пошлину в случае:

  • приобретения или постройки жилья на сумму до 2 млн.руб., в том числе ипотека;
  • меценатство и благотворительность, вычет полагается по всей сумме, но не более 25% от всех доходов плательщика за год;
  • дорогостоящее лечение, разумеется с подтверждением всевозможными справками;
  • обучение, свое или детей.

Возможно, Вам будет интересна статья о том, как подать нулевую декларацию.

А о том, как подать декларацию по НДС, Вы можете почитать здесь.

Обратите внимание, что у возврата есть срок. Подать на возврат можно в течение 10 лет, после покупки.

к содержанию ↑

Как заполнить документ правильно

Список документов для возврата удержанного налога:

  1. Заполненная форма 3 НДФЛ.
  2. Свидетельство о государственной регистрации жилья в собственность.
  3. Договор купли-продажи квартиры или ее части.
  4. Платежные документы, подтверждающие факт купли.
  5. Паспорт покупателя.
  6. Заявление на возврат ранее уплаченных денежных средств, с указанием реквизитов куда осуществлять возврат.

Все бумаги должны быть в оригиналах и ксерокопиях. После того, как пакет будет собран, обратитесь в ИФНС по месту регистрации. Инспектор примет документы и назначит камеральную проверку факта приобретения жилья. Она обычно длится 3 месяца.

Не дождаться своих денег можно в следующих случаях:

  • невыполнение своих обязанностей сотрудниками налоговой службы;
  • утеря уведомления на почте;
  • некорректное оформление, ошибки при заполнении налоговой декларации.
к содержанию ↑

Инструкция по заполнению

Декларацию можно заполнить самостоятельно или обратиться в специальную службу. Все данные, необходимые для грамотного заполнения формы вы найдете в справках о доходах. Плательщик, претендующий на возврат, обязан заполнить титульный лист и раздел №6.

Прогресс не стоит на месте и с 2016 года разрешена подача данных в режиме онлайн. Сделать это можно в личном кабинете на официальном сайте ФНС. Получите доступ в кабинет у инспектора налоговой, при личном визите с паспортом. Сайт удобен тем, что:

  • имеет простой интерфейс, при наведении курсора на графу выдает подсказку;
  • бумагу можно не просто заполнить, но и сразу направить в налоговую по месту регистрации;
  • визирование документа происходит также виртуально;
  • не требуется отслеживать обновления и загружать их вручную из сети.

Заполнять декларацию онлайн через личный кабинет просто. Для этого достаточно ввести паспортные данные, выбрать вид декларации — 3НДФЛ и перейти во вкладку доходы/расходы. В ней пропишите данные из справки 2 НДФЛ и уплаченные налоги. Если есть пошлины, которые платились самостоятельно — также укажите их.

Возможно, Вам будет интересна статья о том, как заполнять декларацию 3 НДФЛ.

А о том, как заполнять декларацию на возврат подоходного налога за обучение, Вы можете почитать здесь.

В случае самостоятельного заполнения формы через программу Налогоплательщик, обязательными к заполнению являются следующие графы:

  1. Номер корректировки — 0 или прочерк.
  2. Отчетный период, указываете год, за который ожидается возврат.
  3. Код налоговой, ОКАТО можно найти на стенде справочной информации ИФНС.
  4. Код плательщика 760, если он не ИП и не практикующий юрист.
  5. ИНН плательщика, указывается на каждом листе формуляра.
  6. Расчет стандартных вычетов. Начните с графы «Доходы». Найти эти данные можно в справке 2НДФЛ с места работы.
  7. Во 2 разделе укажите удержанный налог. Декларация должна содержать корректные данные обо всех официальных доходах и расходах плательщика.
  8. Лист А содержит в себе данные о месте трудоустройства заявителя. Реквизиты и юридический адрес.
  9. Раздел 1 содержит перечень заполненных листов, указание количества страниц и дату подачи.

Как заполнить декларацию на возврат подоходного налога, смотрите пояснения в следующем видео:

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону:

Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги

Каждый совершеннолетний гражданин отдает 13% своей заработной платы в качестве подоходного налога. Однако в некоторых случаях часть налога возвращается к гражданину. Для получения налогового вычета необходимо подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно через портал Госуслуги.

Инструкция по заполнению

  • имеет простой интерфейс, при наведении курсора на графу выдает подсказку;
  • бумагу можно не просто заполнить, но и сразу направить в налоговую по месту регистрации;
  • визирование документа происходит также виртуально;
  • не требуется отслеживать обновления и загружать их вручную из сети.
  1. Номер корректировки — 0 или прочерк.
  2. Отчетный период, указываете год, за который ожидается возврат.
  3. Код налоговой, ОКАТО можно найти на стенде справочной информации ИФНС.
  4. Код плательщика 760, если он не ИП и не практикующий юрист.
  5. ИНН плательщика, указывается на каждом листе формуляра.
  6. Расчет стандартных вычетов. Начните с графы «Доходы». Найти эти данные можно в справке 2НДФЛ с места работы.
  7. Во 2 разделе укажите удержанный налог. Декларация должна содержать корректные данные обо всех официальных доходах и расходах плательщика.
  8. Лист А содержит в себе данные о месте трудоустройства заявителя. Реквизиты и юридический адрес.
  9. Раздел 1 содержит перечень заполненных листов, указание количества страниц и дату подачи.

Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги

к содержанию ↑

Основные виды налогового вычета

В блоке с выбором налогового вычета будут представлены следующие варианты:

  1. Стандартный. Эта льгота предоставляется инвалидам, военнослужащим, совершеннолетним гражданам до 24 лет, которые находятся на обучении на дневной форме стационара. Также вычет оформляется родителями несовершеннолетних детей до 18 лет.
  2. Социальный. Социальный налоговый вычет может быть предоставлен, если гражданин может подтвердить расходы на собственное обучение, а также обучение близких родственников; благотворительность; на собственное лечение или лечение близких родственников, включая оплату не только медицинского обеспечения, но и лекарственных препаратов. Также на социальный вычет предоставляется при добровольных пенсионных взносах в государственные и негосударственные фонды.
  3. Имущественный. Вычет предоставляет при покупке жилья или участка под строительство. При этом возврат доступен как при единовременной оплате жилья, так и при покупке в ипотеку. В последнем случае вычет рассчитывается в зависимости от процентной ставки ипотечного кредита.
  4. Профессиональный. Выделяется некоторым категориям индивидуальных предпринимателей, а также сотрудникам научной или творческой сферы деятельности, которая связана с авторскими правами. На данный вычет не могут претендовать индивидуальные предприниматели, если они уже участвуют в других программах льготного налогообложения.

Существуют и другие категории налогового вычета. Здесь перечислены наиболее востребованные. Гражданин, который хочет вернуть часть налога, должен документально подтвердить расходы по соответствующим категориям. К примеру, квитанция для оплаты обучения. Этот документ должен быть отсканирован и прикреплен к форме 3-НДФЛ.

к содержанию ↑

Как записаться на прием в ФНС?

При желании лично подать декларацию на налоговый вычет в отделении ФНС, сделать это можно в том же разделе, где находится электронная услуга. Достаточно поменять на странице с информацией по предоставлению формы 3-НДФЛ изменить тип получения услуги с электронной на личное посещение налоговой инспекции.

После этого пользователю нужно нажать «Получить услугу». В открывшемся окне будет карта для выбора конкретного территориального отдела, а также календарь для указания времени и даты приема.

В конце записи система сформирует талон на прием, который необходимо будет распечатать и взять с собой в налоговую инспекцию. Также там необходимо будет предоставить документы о доходах и расходах, которые дают право на возврат части средств.

Бланк с налоговой декларацией желательно заполнить заранее. Скачать форму можно с официального сайта Федеральной налоговой службы.

Однако также бланк могут предоставить сотрудники инспекции на самом приеме.

Как заполнить декларацию на возврат налога?

Содержание:

Очень многие россияне никогда не использовали налоговый вычет. Между тем, это правовой инструмент, который позволяет вернуть часть налогов.

Физические лица для этого обязаны заполнить декларацию. Практика показывает, что заполнение декларации представляет сложность для некоторых граждан, которые хотят вернуть часть расходов.

В подобных ситуациях выручает консультация профессионального юриста.

к содержанию ↑

Нет времени читать статью?

Не существует такого документа, как налоговая декларация на возврат налога. На практике под данным наименованием скрывается декларация 3-НДФЛ, которая составляется для возврата налогов.

Общая регламентация составления декларации по налогу закреплена в Налоговом Кодексе РФ. В ст. 80 НК РФ указано, что декларация представляет собой письменный документ, в котором содержатся сведения о доходах и расходах налогоплательщика, источниках доходов и объектах налогообложения. Иными словами, это отчетный документ, который фиксирует все основные финансовые операции плательщика.

к содержанию ↑

Кто имеет право на вычет?

Право на возврат налога установлено в Налоговом Кодексе РФ. Нормы закона выставляют следующие требования к соискателям:

  • статус налогового резидента;
  • выплаты по НДФЛ.

Налог по декларации могут вернуть не только российские граждане, но и иностранцы, которые имеют статус резидента и вносят в государственную казну выплаты по НДФЛ. Иными словами, правом на возврат сумм по декларации обладают преимущественно работающие лица, которые регулярно отчисляют государству 13% от заработка.

Помимо работников, возможностью вернуть часть потраченной суммы по декларации обладают следующие лица:

  • индивидуальные предприниматели;
  • лица, работающие по агентскому договору;
  • арендодатели.

Мнение эксперта
Попов Николай Семенович
Юрист-консульт с 6-летним стажем. Специализация — уголовное право. Член ассоциации юристов.

Ключевое условие — периодически выплачивать подоходный налог. Установлен твердый срок, в течение которого необходимо производить налоговые выплаты — 3 года.

Если в течение предыдущих трех лет человек платил НДФЛ, то у него появляется право вернуть часть денег. Правило распространяется и на трудоустроенных пенсионеров.

Важно, чтобы человек, который ушел на пенсию, в течение последних трех лет регулярно вносил платеж.

к содержанию ↑

Общие требования к заполнению декларации на возврат налога

Как и любой другой юридический документ, декларацию нужно заполнить по строго установленным нормам. На практике выработались следующие правила оформления формы 3-НДФЛ для возврата налогов:

  • поля заполняются от руки ручкой черного или синего цвета;
  • ошибки, помарки и опечатки недопустимы;
  • листы нельзя скреплять;
  • заполняются только те поля, которые нужны для отчетного периода.

3-НДФЛ содержит пустые ячейки, в которые составителю необходимо вносить данные. Недопустимо пропускать поля и делать пробелы.

В оставшиеся пустые ячейки ставятся прочерки. Отсутствие данных не освобождает составителя от необходимости заполнить пустые поля прочерками.

Вся информация, которая содержится в документе для возврата налога, должна отражать действительные данные. Обман или ошибки недопустимы.

В этом плане декларация требует от составителя внимательности и знания правил заполнения.

При составлении документа на возврат сумм налога рекомендуется заручиться поддержкой либо родственников, либо профессионального юриста. Это особенно важно в ситуациях, когда гражданин не может самостоятельно заполнить информацию в декларации в точной форме.

к содержанию ↑

Правила заполнения декларации на возврат налога

Налоговая декларация состоит из следующих обязательных частей:

  • титульного листа;
  • раздела 01 (итоговые суммы налога);
  • раздела 02 (расчеты налога).

Титульный лист содержит реквизиты плательщика. Содержание раздела включает следующую информацию:

  • ФИО;
  • ИНН;
  • номер телефона;
  • подпись.

В отдельном блоке декларации на возврат налога необходимо повторно заполнить свои персональные данные. Это требуется для проверки достоверности сведений.

Отдельного внимания заслуживает нумерация страниц. Титульник обозначается надписью «001». Номер корректировки — количество экземпляров документа. Если отчет подается в первый раз за налоговый период, то ставится цифра 0, в любых других случаях ставятся числа 1,2,3 и так далее, по количеству исправлений первоначального документа.

После титульного листа заполняются отдельные листы. Каждый из них отвечает за конкретные финансовые операции плательщика НДФЛ. Листы А, Б и В заполняются во всех случаях, когда имеются доходы на территории РФ. Лист Г декларации содержит информацию о доходах, которые не облагаются налогом.

В случае вычета по налогу заполняются следующие листы декларации:

  • Д1, Д2;
  • Е1, Е2;
  • Ж.

Каждое буквенное обозначение в декларации отвечает за конкретный вычет. Для возврата имущественного вычета необходимо заполнить листы декларации Д1 и Д2.

Это покупка или продажа недвижимого имущества, автомобиля и других материальных ценностей. Для возврата стандартных и социальных вычетов по декларации необходимо заполнить Е1.

Мнение эксперта
Попов Николай Семенович
Юрист-консульт с 6-летним стажем. Специализация — уголовное право. Член ассоциации юристов.

Например, за детей, лечение или покупку медикаментов. Для возврата профессиональных вычетов в декларации необходимо заполнить лист Ж, который отвечает за финансовые операции с ценными бумагами.

Раздел 2 содержит ключевую информацию, ради которой и нужно заполнить декларацию по налогу 3-НДФЛ. Здесь хранятся размеры подоходного налога и расчеты налоговой базы. Указывается ставка — 13%.

Каждое поле имеет свое номерное обозначение:

  • 010 — общий доход;
  • 020 — необлагаемый доход;
  • 030 — разница между 020 и 010;
  • 060 — налоговая база;
  • 070–140 — расчеты.

Заполненная декларация по налогу 3-НДФЛ содержит формулы, по которым производятся расчеты. При оформлении сведений пользоваться подсказками необходимо, чтобы избежать возможных ошибок и неточностей.

Раздел 1 — это фиксация результатов подсчета, который проводился во втором разделе. Помимо итоговых показаний, в блоке необходимо заполнить информацию о коде проводимой операции и месте жительства налогоплательщика.

Не все в декларации необходимо заполнять. Нужно указывать только те сведения, которые имеются у гражданина. Для возврата обязательны для заполнения только три листа:

  • титульник;
  • раздел 1;
  • раздел 2.

Если информация по налогу не входит в отдельный лист декларации, который нужно заполнить, из-за большого объема, то добавляется дополнительный лист. При этом на дополнительной странице обязательно проставляется ее номер и личные сведения о плательщике.

к содержанию ↑

Способы подачи декларации на возврат налога

Государство предусмотрело разные способы подачи отчета. На практике существуют следующие пути отправки:

  • личное обращение в ФНС;
  • по почте;
  • через интернет

Согласно ст. 80 НК РФ, заполненная декларация по налогу подается в подразделение ФНС по месту учета гражданина. У физического лица может и не быть возможности лично подать документ в налоговый орган. В такой ситуации есть возможность подачи через почтовые службы.

На сайте ФНС есть раздел «Программные средства». В разделе есть вкладка «Декларация», которая позволяет автоматически заполнить документ.

Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо зарегистрироваться на ресурсе и войти в личный кабинет налогоплательщика. Логин и пароль указываются в регистрационной карте, которую можно получить в любом отделении налогового органа.

Параллельно с сайтом ФНС активно функционирует и портал государственных услуг — электронный посредник между учреждениями, который дает возможность заполнить декларацию на возврат налога.

Если декларацию на возврат налога можно заполнить в электронном виде, то встает вопрос о форме его подачи. Онлайн-подача декларации по налогу 3-НДФЛ не требует от гражданина предварительного распечатывания документа и его ручного заполнения.

Все сведения заносятся в печатном виде. Не стоит игнорировать электронный способ подачи — это выгодный шанс не посещать ФНС, особенно для пенсионеров.

Только правильно заполненная декларация позволит вернуть часть потраченных денег. Декларацию также можно заполнить и подать через родственников или юриста. Главное — наличие доверенности. Только с доверительным актом сотрудники ФНС примут документы.

Возврат 3-НДФЛ

Если Вы хотите получить возврат, уплаченного налога, то необходимо заполнить и подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ. Вы можете это сделать на сайте Налогия в интернет программе, для заполнения деклараций 3-НДФЛ.

Вам необходимо только ответить на простые и несложные вопросы. При заполнении Вы указываете свои доходы и расходы того года, который соответствует году Вашей декларации.

При возврате имущественного налога начинать заполнение декларации 3-НДФЛ следует с того года, в котором возникло право на вычет (но не ранее 3-х предыдущих периодов).

к содержанию ↑

Каков срок возврата НДФЛ по декларации 3-НДФЛ?

Срок на возврат налога законодательно не ограничен, то есть подать 3-НДФЛ возможно в любой день года. Для получения налогового вычета в налоговой инспекции, Вам нужно, по окончании того года, за который Вы хотите вернуть налоги, подать в Вашу налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ, заявление на вычет и документы, подтверждающие право на вычет.

После того, как налоговая инспекция проверит Ваши документы, Вы получите денежные средства на свой расчетный счет. То есть, уплаченные Вами налоги, вернутся к Вам.

В некоторых случаях возможно получение вычета за 3 предыдущих года. Сумма, которая будет возвращена, будет определяться исходя из уплаченного НДФЛ за 3 года. В 2018 году для возврата налога можно заявить вычет только в отношении доходов за 2015, 2016 и 2017 годы.

Заполнение налоговых деклараций 3-НДФЛ для получения имущественного вычета начинайте с более раннего периода – с 2015 года. Затем, если Ваших доходов недостаточно для того, чтобы использовать весь вычет в декларации за 2015 год, Вы переносите остаток вычета в следующую декларацию 3-НДФЛ, за 2016 год, и так далее.

к содержанию ↑

Порядок подачи 3-НДФЛ на возмещение налога

Если Вам необходимо оформить налоговый вычет и получить возврат, то нужно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. Это можно сделать следующими способами: сдать лично, отправить по почте, подать через Интернет с помощью нашего сайта www.nalogia.ru, а также на сайте Федеральной налоговой службы России.

Вы можете отправить декларацию по почте. В таком случае, это нужно сделать письмом с описью вложения.

Один экземпляр описи вложения с отметкой работника почты остается Вам и служит подтверждением того, что Вы отправили декларацию (и когда отправили). Дополнительно, Вы можете отправить декларацию с уведомлением о вручении получателю (то есть то же самое письмо с описью и с уведомлением).

В таком случае у Вас будет дополнительное доказательство того, что декларация получена налоговым органом.

Мнение эксперта
Попов Николай Семенович
Юрист-консульт с 6-летним стажем. Специализация — уголовное право. Член ассоциации юристов.

Если Вы отправляете декларацию по почте, Вам надо отправить ее ценным письмом с описью вложения. Для этого надо подготовить опись вложения, распечатать ее в двух экземплярах и подписать оба экземпляра.

На почте работник почты проставит на обоих экземплярах описи штамп и свою подпись и положит один экземпляр описи в конверт с декларацией. Один экземпляр описи останется Вам, и с его помощью Вы сможете при необходимости подтвердить, что Вы отправили декларацию и когда Вы ее отправили.

В тоже время стоит отметить, что в большинстве случаев Вы можете отправить декларацию другого человека по почте без всяких проблем (никакой доверенности для этого не требуется). В этом случае стоит отметить, что декларацию и опись вложения должен подписать декларант лично.

к содержанию ↑

Срок рассмотрения декларации на возврат денег по вычету

Срок возврата средств по 3-НДФЛ предусмотрен п. 6 ст. 78 НК РФ.

  • 3 месяца — камеральная проверка для установления факта излишне уплаченного налога. По окончанию проверки проверяющий инспектор направляет извещение налогоплательщику о ее результатах:
  • 1 месяц — для возврата суммы излишне уплаченного налога на счет налогоплательщика, указанный в заявлении.

Как заполняется налоговая декларация на возврат процентов по ипотеке

Российский гражданин вправе получить вычет после приобретения жилища в ипотеку. Чтобы получить средства, резиденту нужно оформить декларацию. Заполнение 3-НДФЛ при возврате процентов по ипотеке требует соблюдения нюансов, описанных в статье.

к содержанию ↑

Возврат процентов по ипотеке

Государство предлагает людям вернуть часть процентов с ипотеки, потраченных на приобретение квартиры или дома. Имущественный вычет может уменьшить базу по налогу, который предъявлен к уплате либо резидент вправе получить средства в наличной форме.

Для возврата денег оформляется формуляр 3-НДФЛ при покупке квартиры в ипотеку, документация сдается в налоговую или работодателю.

Для получения средств от работодателя гражданин обращается за компенсацией в течение налогового года. А если требуется получить вычет через ФНС, то по окончании налогового промежутка. Возвращая часть процентов через начальство, гражданину нужно предварительно получить разрешение у налоговиков на компенсацию по приобретению собственности.

Учесть проценты, которые затрачены на выплату кредитования жилища, можно только в году, идущим за годом, в котором квартира была приобретена. Это отразится в соответствующем приложении бланка 3-НДФЛ. Возврат процентов по ипотеке возможен только после выплаты всей суммы кредитования.

Автор статьи
Попов Николай Семенович
Юрист-консульт с 6-летним стажем. Специализация — уголовное право. Член ассоциации юристов.
Следующая
ДругоеВозврат НДС для физических лиц на карту: компенсация выплат

Добавить комментарий

Adblock
detector